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Recrutement à la Bourse nigériane pour un responsable du contrôle interne

Classé dans Emploi by sur Juillet 3, 2018

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Recrutement à la Bourse nigériane pour un responsable du contrôle interne.

Bourse nigériane: poste vacant de responsable du contrôle interne… La Bourse nigériane recrute actuellement un responsable du contrôle interne. Le candidat idéal doit posséder un diplôme en banque, en comptabilité, en finance, en économie ou en administration des affaires ou dans un domaine similaire.


Recrutement à la Bourse nigériane pour un responsable du contrôle interne

La Bourse nigériane, qui dessert la plus grande économie d'Afrique, défend le développement des marchés financiers africains. Exchange propose des services de cotation et de négociation, des services de gestion de licences, des solutions de données de marché, des services de technologie auxiliaire, etc. C’est un échange ouvert, professionnel et dynamique, qui relie le Nigéria, l’Afrique et le monde.

Nous recrutons pour pourvoir le poste ci-dessous:

Titre du poste: agent de contrôle interne

Emplacement: Lagos
Division: PDG
Département: Groupe de gestion des risques d'entreprise
Rapport à: chef de la gestion des risques
Grade: Directeur adjoint - Directeur
Date estimée de reprise: Lundi, septembre, 3, 2018

Job Summary

  • La Bourse nigériane, qui dessert la plus grande économie d’Afrique, défend le développement des marchés financiers africains.
  • Exchange propose des services de cotation et de négociation, des services de gestion de licences, des solutions de données de marché, des services de technologie auxiliaire, etc.
  • C’est un échange ouvert, professionnel et dynamique, qui relie le Nigéria, l’Afrique et le monde.
  • L'agent de contrôle interne est responsable de la mise en œuvre des initiatives de contrôle dans l'ensemble de l'organisation et travaille en étroite collaboration avec tous les départements / unités de l'organisation.
  • Le titulaire gérera l'unité de contrôle interne qui relève du chef de la gestion des risques (CRO).

Principales responsabilités

  • S'assurer que les opérations internes sont efficaces, efficientes et alignées sur la stratégie
  • Mettre en place un environnement de contrôle efficace à tous les niveaux de l'organisation, y compris des activités de contrôle adaptées aux processus définis et la création d'exigences minimales pour tous les domaines d'activité
  • Réaliser et diriger des examens des contrôles de l'organisation, des procédures opérationnelles et de la conformité aux politiques et aux réglementations
  • Responsable de véhiculer des valeurs éthiques communes et de développer une culture de contrôle interne forte parmi tous les employés
  • Gérer et développer un cadre complet pour évaluer, identifier, surveiller et minimiser les problèmes de contrôle interne qui pourraient interférer avec les objectifs de l'organisation
  • Examiner et évaluer la solidité, l'efficacité et la bonne application des contrôles comptables et financiers, des procédures et contrôles de conformité et de la rapidité de la génération de la documentation.
  • Assurer la documentation appropriée (procédures / flux de processus) pour tous les contrôles clés de l'entreprise
  • Formuler des recommandations pour renforcer les contrôles internes et améliorer l'efficacité opérationnelle
  • Responsable de la coordination avec les parties prenantes (internes et externes) pour aligner les procédures de contrôle interne au sein de l'organisation
  • Établir et entretenir de bonnes relations de travail au sein de l'organisation et des autres groupes de contrôle (gestion des risques, audit, conformité, juridique, etc.). Veillez à ce que tous les départements effectuent un examen continu suffisant pour revoir leurs processus et à mettre en place des contrôles efficaces.
  • Rester au fait des évolutions de l'industrie et de la réglementation en évolution et analyser leur impact sur les objectifs et les processus de l'entreprise
  • Effectuer un contrôle interne approprié en rendant compte au directeur général, au comité exécutif, aux comités du conseil et au conseil national de la bourse
  • Fournir des informations précises et opportunes aux auditeurs externes et internes, à l'agent principal de gestion des risques et aux autres parties prenantes, le cas échéant
  • Former les parties prenantes internes et externes aux questions liées au contrôle interne

Qualifications et expérience

  • Pour réussir à atteindre les objectifs ci-dessus, le bon candidat doit avoir: Un diplôme en banque, en comptabilité, en finance, en économie ou en administration des affaires ou dans un domaine similaire, ainsi que plusieurs années d'expérience de 5-10
  • Connaissance approfondie du contrôle interne, de la gestion des risques, de l'audit et de la conformité, y compris une expérience confirmée de l'application des disciplines du contrôle interne
  • Connaissance approfondie des principes et pratiques du contrôle interne
  • Capacité manifeste de leadership et de gestion dans une organisation complexe
  • Sain sens des affaires et des finances avec capacité de résolution de problèmes.

Compétences fonctionnelles

  • Pensée analytique
  • Rapport d'audit
  • Analyse d'affaires
  • Gestion de la Relation Client
  • Aud de conformitéit
  • Compliance Risk Management
  • La gestion des conflits
  • Gestion de documents / enregistrements
  • Connaissance de l'éthique
  • Analyse des risques financiers
  • Gestion des risques financiers
  • Détection et contrôle de fraude
  • Gestion de l'information
  • La collecte de renseignements
  • Compétences numériques
  • Forfaits Microsoft Office

Compétences comportementales

  • Attention aux détails
  • Gestion du changement
  • La prise de décision
  • Compétences de communication efficaces (écrit et oral)
  • Intelligence émotionnelleiGence
  • Les relations interpersonnelles
  • La direction
  • Résolution de problème
  • Professionnalisme

Comment faire une demande d’inscription
Les candidats intéressés et qualifiés devraient:
Cliquez ici pour postuler

Date limite d'inscription: 8e juillet, 2018.

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